Здравствуйте! В январе Покупатель заплатил деньги за продукцию 638200руб,включая НДС , в 09.марта мы провели у себя реализацию этой продукции и заплатили НДС в бюджет, но Покупатель так и не забрал продукцию и у себя нашу с/ф не проводил, попросил деньги вернуть. В 29августа часть суммы 179800 руб.(НДС 29966,67) мы вернули. В оборотно-сальдовой ведомости теперь висит эта сумма красным (179800) на сч.62.ОТ.1 и НДС (29966,67) на сч.76.ОТ. Сумму НДС (29966,67) надо принять к вычету, в программе 1С"Предприятие" Ред.3.0 делаю корректировку 29.08.22 Вид операции-"Исправление в первичных документах" , Отражать корректировку - "Во всех разделах учета" , Основание "Реализация от 09.03.22" в строке "после изменения" убираю продукцию на 179800 руб., создаю сф выданный на реализацию (испр.) от 29.08.22. Но в оборотно-сальдовой ведомости , как писала ранее, эта сумма красная и в Декларацию по НДС ничего не попадает, даже если формирую доп.лист в Книге продаж 3квартала, в Декларации по прибыли сумма реализации уменьшается, а в Декларации по НДС нет, получается разница. Пожалуйста, подскажите Как быть , какие проводки надо дать, чтобы НДС стал верным?